学员对象:
企业财务总监、财务经理、会计主管、财务主管、财务人员等。
课程目标:
财务人员一般都是从会计、财务、税务角度认识和分析企业的税务风险,本培训给大家一个全新的视角:从法律角度认识税务风险。讲师凭借在税务机关从事过税务稽查,具有律师资格,又为企业提供税务法律服务的特殊背景和经历,将自身处理的各种税案加以提炼和总结,指导企业如何从法律的角度规避税务风险,让企业税务风险控制能力更加完善和强大。课程具有实操性,学完以后就可以直接运用。
课程内容:
一、 从九大税务案件看企业的涉税风险
二、 企业涉税法律风险分析
1. 税务法律必须纳入法律的大框架
2. 税务法律与其他法律的关系
3. 如何从法律角度认识税收征纳关系
4. 税务风险与企业财务管理的关系
三、税务稽核中的法律风险分析
1. 税务稽核的一般规定
2. 增值税一级稽核的工作内容和步骤
3. 增值税二级稽核的工作内容和步骤
4. 正确理解税负偏低的含义
5. 企业增值税税负率的合理性评价
6. 其他税种的税务稽核风险
四、 纳税自查中的涉税法律风险分析
1. 企业实施纳税自查的技巧
2. 日常会计处理的税务风险防范
3. 自查阶段的应对技巧
4. 企业纳税与自查补税免罚款的分析
五、 企业税务风险的法律防范分析
1、账外经营案
2、复议和诉讼的思考
3、理想的税负率
4、纳税资料的提供
5、非法获取的证据无效
6、刑事责任的追究
7、偷税不一定是偷税罪
8、接受虚开发票案的处理
9、潮汕税案的检查
10、预提所得税税案
11、举报原因分析
12、纳税的异常情况
13、逃税-此路不通
14、违法“筹划”的代价
15、异地经营稽查案
16、“票据报销”筹划的风险
17、国地税分歧的应对
18、抗税税案分析
19、稽查选案的重点
20、税务个人执法案分析
21、网络破获偷税案
22、虚构材料税案
23、广告偷税的“自白”
专家简介:
中国税务律师、财税(法律)高级讲师—既是实战家,23课堂名师内训团高级讲师,也是演讲家;资深税务筹划专家、财税(法律)综合顾问—税务稽查出身,筹划更具权威。被喻为“财税培训的演讲家”、“财税与法律完美结合的化身”。
擅长领域:
财务管理
工作经历:
现任深圳市德安税务师事务所合伙人、深圳市任达税务师事务所合伙人;
曾经担任职位:
某地税务局税政科科员、副科长、稽查队队长;
某地国税稽查局局长;
安东律师事务所兼职律师;
深圳市税桥税务师事务所总审;
深圳市银税通企业管理咨询有限公司总经理、
广东明轩律师事务所执业律师(兼职);
全国部分大中城市多家财税(法律)综合顾问;
全国部分大中城市十余家资深财税培训机构客聘讲师;
广东财税咨询网、
广东税务律师网、
深圳税务师网执行总编;
北京税收与市场调查研究中心-“企业与市场纳税问题答疑”、“纳税俱乐部”杂志特约撰稿人等。
主讲课程:
推荐:《最新税制纳税筹划及筹划案例分析》、《税务稽查应对及涉税法律风险防范策略暨案例分析》、《房地产税务稽查应对策略及政策解析暨案例分析》、《企业(包括外资)所得税汇缴法规解析及企业会计制度与税法差异分析(调整)》、《企业最新实用增值税法规及所得税汇缴实务热点、难点问题解读讲议》、《企业所得税的会计控制与纳税筹划讲议》、《进出口生产(贸易)企业税收操作实务》、《外资企业再投资退税、免抵税及进口设备免税操作指南》、《转让定价税收操作及税务反避税应对指南》等。